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财政部福建监管局:“四维发力” 推动内控工作提质增效

  2026年以来,财政部福建监管局牢牢把握财政工作政治属性,严格落实财政部内控工作各项部署要求,紧扣“加强、聚焦、优化”工作方针,从政治引领、体系建设、风险防控、成果运用四个维度精准发力,持续推动内控工作走深走实、提质增效,以高质量内控建设护航财政监管事业高质量发展。 

  一、聚焦政治引领,以思想自觉把稳内控“方向盘” 

  一是强化理论学习,严格对标财政部内控委会议精神、上级工作部署及制度文件要求,通过局内控委会议、处室集中学习、个人自学等形式,常态化组织干部职工学习内控管理制度、业务规范、保密纪律等内容,引导全局干部提升内控意识,深化内控认识,不断增强做好内控工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉二是深化责任体系,坚持高位统筹谋划,将内控工作列为“一把手”工程,严格落实“宝塔型”责任管理制,结合人事变动、工作调整动态调整优化内控组织架构,构建“一级抓一级、层层抓落实”的责任链条。建强用好内控落实专班,将内控工作纳入局党组会、局长办公会重要议事日程,坚持内控工作与党风廉政、业务工作同研究、同部署,加强对监管工作研判分析,确保分工明确、履职尽责、运转高效。三是抓实教育宣传,抓好全局干部宣传学习教育,将内控工作纳入年度干部教育培训计划,抓实新入职人员、借调干部岗前内控培训,利用好“青榕讲堂”、青年干部理论学习小组等载体,扎实开展内控专题培,围绕公文错情、财务管理、保密管理等形成内控风险提示,督促解决“苗头性”问题,推动监管业务和内部管理规范化 

  二、深化体系建设,以精准施策织密内控防护网 

  一是完善制度体系,以规范化、标准化管理为目标,建立常态化制度修订完善机制,严格对照财政部新规定、新要求结合监管实际,全面梳理排查党建、业务、政务等领域管理制度,及时查漏补缺、修订完善,“量体裁衣”扎紧制度笼子二是优化操作规程持续开展制度梳理、查找风险点,及时梳理机构改革职能转型以来的新职责、新授权、新任务,对照财政部专项内控办法修订情况,持续修订完善《福建监管局内控操作规程》,进一步补齐内控短板,确保各项工作有章可循、规范有序。三是加强过程防控严格执行三级审批制度,完善决策议事机制,确保各项决策或业务工作有案可查;严格授权管理,落实不相容岗位分离,设立人员AB角并定期轮岗,有效防范业务风险和廉政风险。  

  三、加强风险控,以贯通协同筑牢内控“防火墙” 

  一是做好自查自评,坚持问题导向,做好业务档案归档审核和重点监管事项审理,常态化开展内控自查自评工作,通过处室自查、交叉互评等方式,全面排查梳理风险隐患与薄弱环节,并及时采取纠偏措施,限期整改,做到风险早发现、早处置。二是凝聚监督合力结合监管局纪检监督体制机制改革要求,坚持以“组织保障融合、制度建设融合、风险管控融合、考核评价融合”等“四个融合”为抓手,积极探索内控工作与纪检监督协同联动、互促共进的新思路、新方法、新机制,有力推动内控工作与纪检监督同频共振、同向发力。三是健全长效机制坚持“改当下”和“立长久”相结合,将整改工作与制度修订、流程优化、内控完善深度结合,把整改过程中形成的有效举措固化为长效制度,推动整改工作制度化、长效化,持续做好整改“后半篇文章”。 

  四、强化成果转化,常抓不懈拧紧内控“安全阀” 

  一是健全闭环管控,进一步完善工作督办制度,健全台账管理、限时办结、跟踪问效工作机制,根据监管工作机制优化情况,定期修订完善《各处室工作任务情况表》,将各处室工作任务推进落实情况作为督办重点,做好部省领导批示跟踪、监管意见落实、审核审批成果运用等情况跟踪督办,形成“交办—承办—催办—办结”的闭环管理模式,切实筑牢内控工作风险防线。二是优化考评体系,立足监管业务特点,优化内控考核评价指标体系,科学设置定性与定量考核指标,注重考核的科学性、针对性和可操作性。将日常内控执行、制度落实等情况纳入常态化考评范围,推动“年终一次性考核”向“日常+年终”综合考评转变。三是落实成果运用,将内控考核的结果作为我局年度考核及评优评先重要指标之一,强化内控考核评价结果运用,落实整改发现的问题,推动查漏补缺、举一反三,以考核评价检验工作实绩,充分发挥考核评价“风向标”“助推器”作用。 

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发布日期:2026年05月28日